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用友会计电算化的反记账要怎么做
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推荐答案 推荐于2016-04-10
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消
2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
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其他回答
第1个回答 2014-10-31
ctrl+alt+F5
追问
在什么情况下?
是需要打开什么页面吗?
追答
打开结账,按ctrl+alt+F5,输入管理员密码,一个月一个月退着反结。
相似回答
会计电算化用友
T3反结账,
反记账
以及删除凭证操作流程
答:
第一步、反结账 1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。.第二步、
反记账
1、依次点击总账——期末——对账...
用友反记账怎么
操作
答:
1、在U8界面选择“实施导航”。2、单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”。3、在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。4、点击“总账数据修正”,5、在“恢复
记账
前状态”窗口中,“选择“恢复2018年08月初状态”后。6、弹出“输入口令”窗口。7、输入口令。8、点击“确定”。9、...
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