是不是需要把这部分费用分摊到具体的单体建筑和单体设备里面?
怎么转?现在财务部让我们把项目的环评费和设计费之类的费用,都分摊到各个建筑和设备上,据他们说,不然厂房和设备的价值就不准确,不能转为固定资产,是这样的吗?
对啊,先计入在建工程,等到达到可使用状态,借:固定资产 贷:在建工程(里面包含着你所有的这些项目费用就可以了)。
往各个单体里分摊多少?有什么依据吗?
没有,你可以自己找个依据,能够做到实质重于形式的原则,和配比原则就可以了,以后即使有查账,也可以很自然的解释通就OK.