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本月的电费款已支付,下个月可开回增值税发票,本月账务如何处理,,需要计提吗
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第1个回答 2013-07-14
可以计提啊,这样才符合财务制度的权责发生制
第2个回答 2013-07-14
本月的电费款支付时有没有收据什么的?
当然可以先预提(或依据收据)并分配费用.
下月到票时: 借 预提费用 进项税 贷 银存/现金
第3个回答 2013-07-14
可以先走预付
再用发票冲预付
第4个回答 推荐于2020-12-26
付电费时:
借:预付帐款-电费(付款金额)
贷:银行存款(付款金额)
月末预提电费时:
借:相关成本费用科目(付款金额/1.17)
贷:预提费用-电费(付款金额/1.17)
下个月收到发票时:
借:预提费用-电费(付款金额/1.17)
应交税金-应交增值税-进项税额(付款金额/1.17*0.17)
贷:预付帐款-电费(付款金额)
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我们公司当月缴纳
电费,
等到下一
个月
才能拿到
发票,
应该
怎样
做会计分录...
答:
我也试过这种情况,
我是先做预付款处理,到下月拿到发票再做费用处理
。借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用/制造费用 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
本月已
付
电费,增值税发票
已收到,但下月才认证
,如何
做分录?
答:
可以抵扣的会计分录 借:成本-
电费
待摊费用-待抵扣税金 贷:银行存款(或现金)待下月认证以后 借:应交税金-应交
增值税
-进项税额 贷:待摊费用-待抵扣税金 不可以抵扣的会计分录 借:经营费用--电费 贷:银行存款
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