生产企业9月份开的增值税水电费发票,在当月已经付款,在10月份才认证,这2个月怎么做这笔账务处理

如题所述

1.9月付水电费:
借:预付账款 --某某公司 贷:银行存款
2.10月发票认证,入账
借:管理费用-水费
制造费用-电费
应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款-某某公司

以上是我们公司现在的账务处理。希望对你有帮助。
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第1个回答  2012-12-20
1)借:管理费用
待摊费用-待扣税金
贷:银行存款
2)10月认证完
借:应交增值税-进项税
贷:待摊费用-待扣税金