国税是2W要交增值税,假如我7月开出含税发票1W,国税直接减免了291.26元增值税,也就是不用交的。请问我做账时应该怎么写?可以把1W全部做成收入吗?还是:借:银行存款 贷:主营业务收入 9708.74 应交税费-应交增值税 291.26? 如果是后面这种分录的话实际上我又没有交这些增值税又该怎样做?谢谢
不是很明白哦
追答就是把原凭证税金冲回来。
追问现在不解的是到底应该怎样处理国税减征额 因为达不到2W不用交申报时自动减征 现在做账是直接写1W收入呢?还是跟申报一样写9千多?实际上又没有扣增值税 这个200多税费又要怎样处理?
追答没做的话就直接写1W收入,不要写税金这个科目。
追问好的 谢谢
小规模纳税人增值税减免税账务处理