因为国说不让零申报,暂估销售收入3000元,申报了90元的增值税。我们是小规模纳税人3%税率。现在账目怎么处理?已经看到有人说可以借:应收账款-3090 贷:主营业务收入-3000 应交税金-90那么这个要怎么结转成本呢?是否还有更好的处理办法?没有库存,没有进货。麻烦写一下会计分录吧。谢谢了
不用结转成本,全部转入本年利润是吗?