我多交了20000,可以再12月份全部抵扣吗?12月份交的增值税比较多,抵扣还用去税务局申请吗
追答最好跟税务局说明一下……12月尽量多认证一些,少交点税……
不知道你们那里是怎样的,我们这里年底都要签字才能认证,一般税务局会理解并支持的……
但是我们这里税务局要求最好多少交点税,哪怕是就交几百也行……
但是我想把这个月初多交的增值税补回来,在期末未缴税款(多交为负数)的增值税申请表上直接填个-20000,这样可以吗?用和税局打招呼吗
追答你的意思是,现在还没有报税,但是根据报表你这个月要多交20000?
这样改不行……
你没有明白我的意思 ,我是因为交上个月的增值税,主营业务收入多写了,就多交20000的税款,但是我去税务局,税局说今年不退,那我想在12月份填写纳税报表的时候,在期末未缴税款(多交为负数)这一栏里,填上-20000,这样我就把上个月多交的税款抵扣了,可以吗
追答不可以……报税就是你可以改收入,改费用,但是就是不能改申报表的主表……
这个表是根据各项数据自动生成的,你改了它也没地方记账……