我这个月初增值税多交了,退税比较麻烦,我想在下次缴税的时候抵扣可以吗

那我直接在网上申报系统抵扣可以吗?抵扣用去税务局办理吗?自己抵扣可以吗?会不会查出来啊

第1个回答  2012-12-11
看你说的感觉应该可以
如果是你的收入多填写了不知道是在哪里多填写的
那就是你申报的收入和你实际开票金额对不上
按我们这边情况应该是无法申报成功
除非你是做的未开票收入
假如是做的未开票收入可以12月冲回
如果仅仅是多交了税款
可以当做预缴税款也可以抵掉12月税款
第2个回答  推荐于2021-01-26
可以12月多抵扣一些,少交税,,,但是,,仅限今年这一年

明年都要另算了,不计入本期累计。

有一种说法是到明年一月……但是一直不知道这个怎么算……追问

我多交了20000,可以再12月份全部抵扣吗?12月份交的增值税比较多,抵扣还用去税务局申请吗

追答

最好跟税务局说明一下……12月尽量多认证一些,少交点税……

不知道你们那里是怎样的,我们这里年底都要签字才能认证,一般税务局会理解并支持的……

但是我们这里税务局要求最好多少交点税,哪怕是就交几百也行……

追问

但是我想把这个月初多交的增值税补回来,在期末未缴税款(多交为负数)的增值税申请表上直接填个-20000,这样可以吗?用和税局打招呼吗

追答

你的意思是,现在还没有报税,但是根据报表你这个月要多交20000?

这样改不行……

追问

你没有明白我的意思 ,我是因为交上个月的增值税,主营业务收入多写了,就多交20000的税款,但是我去税务局,税局说今年不退,那我想在12月份填写纳税报表的时候,在期末未缴税款(多交为负数)这一栏里,填上-20000,这样我就把上个月多交的税款抵扣了,可以吗

追答

不可以……报税就是你可以改收入,改费用,但是就是不能改申报表的主表……

这个表是根据各项数据自动生成的,你改了它也没地方记账……

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