应付账款期末余额在借方怎么处理

公司有一些应付账款期末余额是挂在借方的,而且确定是收不到发票了,账务上怎么处理??

应付账款期末余额在借方表示预付账款,不需要进行账务处理,在编制资产负债表时,重分类为预付账款就行了。

《企业会计准则第30 号——财务报表列报》应用指南(2014)

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第1个回答  2014-08-19
应付账款借方为负,是说明还有欠款没还应付账款贷方为负,是说明已经多付了钱。在做报表时计入预付
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怎么把应付账款借方余额冲平?

第2个回答  2014-08-19
直接把应付账款的借方余额转做应收账款,挂账三年以后做坏账处理。本回答被网友采纳