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用友U8固定资产账套结账及自动生成凭证
想问一下用友U8固定资产账套计提折旧时总账系统会不会自动生成凭证呀?
还有月末结账时是不是要删除“制单”呀,是不是要总账系统当月记账了,总账和固定资产账套才对的上呀,那是不是就是说两个地方都要结账呀?
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推荐答案 2010-01-25
一个一个回答你的问题吧
想问一下用友U8固定资产账套计提折旧时总账系统会不会自动生成凭证呀?
不会自动生成,需要先在固定资产设置里面指定科目然后制单到总账。
月末结账时是不是要删除“制单”呀
正常固定资产于总账连用是要从“制单”传凭证到总账的。如果不需要制单到总账的话,在年底12月份结转前需要删除“制单”。不删除不影响月结。
是不是要总账系统当月记账了,总账和固定资产账套才对的上呀
理论上需要总账记账后总账和固定资产对账才对的上
是不是就是说两个地方都要结账呀?
用友软件理论上每个月每个模块都要结账才能处理下月的业务,但是也有账务简单的事业单位总账不月结年底一次性结转。
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其他回答
第1个回答 2015-08-22
1、启动软件后,输入用户名和密码登陆。
2、在固定资产选项中设置好默认的入帐科目。
3、然后在批量制单中选中要制单的业务记录,点到设置选项卡,确认科目无误,录入摘要就可以保存生成凭证了
第2个回答 2010-01-23
如果要自动生成的话,折旧计提后,进批量制单生成凭证
只要当月总账系统记账后,理论上就可以对账了
第3个回答 2010-01-24
固定资产结账后才能结总账
相似回答
用友U8固定资产账套结账及自动生成凭证
答:
不会
自动生成
,需要先在固定资产设置里面指定科目然后制单到总账。月末
结账
时是不是要删除“制单”呀 正常固定资产于总账连用是要从“制单”传
凭证
到总账的。如果不需要制单到总账的话,在年底12月份结转前需要删除“制单”。不删除不影响月结。是不是要总账系统当月记账了,总账和
固定资产账套
才对的上呀...
急--
用友U8
,
固定资产
月末在哪里
结账
啊
答:
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的
固定资产结账
工作。步骤如下:1、当月的
凭证
审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账
生成
,在转账生成...
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