请问一下 我开了一张增值税专用发票给客户,然后客户要求要普通发票的,然后就把专票寄回我公司,然后我

请问一下
我开了一张增值税专用发票给客户,然后客户要求要普通发票的,然后就把专票寄回我公司,然后我请问一下
我开了一张增值税专用发票给客户,然后客户要求要普通发票的,然后就把专票寄回我公司,然后我就在增值税发票税控开票软件中做了红冲负数发票,,然后现在要再开一张普通发票的话,要做什么处理吗,还是直接开就行了

本期发生的、且在本期收到寄回的增值税专用发票的发票联和抵扣联,直接作废,重新开具增值是普通发票即可;

跨期发生的,应该开具红字增值税专用发票冲回,再开具增值是普通发票。追问

开红字发票的话是不是要导入信息表

追答

如果购买方没有认证,不用发起《红字发票信息表》,否则应该购买方发起《红字发票信息表》才能开具红字发票。

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第1个回答  2018-04-10
很简单,把客户退回的专票红字冲销(注意 本月的直接作废不需要开具红字,上个月的就需要开红字了)。然后再直接开具一张普票给客户就行了。追问

开红字发票的话是不是要导入信息表

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