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普通增值税发票申报时少报了怎么办
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推荐答案 2016-01-11
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月底结账
增值税普通发票少
开了,
怎么办
?
税少
开了一千四 。
答:
在
申报
表附表中计入未
开票
收入申报纳税,对方要是下个月要票了,就在下月开票,冲回未开票收入
增值税
进项税额
少报了怎么办
答:
要是别的凭证你可先在账务上进行处理、并在当前征期进行进报,把这2000元进项补上
。顺便说下,<关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告>国家税务总局公告2011年第78号 ,也有些解释,但可操作性不强。再有你是少申报了,又不是虚列进项,不差税,没事的,哈哈 ...
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