如果是暂估入库,那月末怎么结转成本?(新手不懂请大家多多指导,请详细,谢谢)谢谢了,那我想再请问下:意思是我们拿到的发票可以直接做账,等把抵扣联认证了,当月在增值税表上反映出来,如果没有认证,不用反映就可以么?谢谢各位了