用友财务软件如何结账?

凭证式这个月开始输入的,没有上个月,那该如何处理啊?

可以考虑如下操作

结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-04
所有的凭证必须进行审核(涉及现金或银行方面业务的出纳凭证,还必须进行出纳签字)才可记账,当月的凭证全部记账后,就能结账了
第2个回答  2010-09-04
先审核所有的凭证,在总账模块里记账,然后点击结账就可以了
第3个回答  2010-09-04
所有凭证必须先在总账模块里审核记账,在记账范围里点成Y然后下一步就是了!
第4个回答  2010-09-04
还有95张凭证未审核。都审核记账后就能结账了。