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用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改?
如题所述
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推荐答案 2022-12-13
1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可
2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定—审核——成批取消审核——确定——退出——退出
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用友
U8当月已经
结账怎么
修改
凭证
?
反结账
、
反记账
、反审核
操作
答:
首先,
反结账是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6
(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,反记账:1...
用友结账后发现凭证错
了
怎样
调账
答:
用友结账后发现凭证错了,
正常处理是反结账--反记账--删除凭证--重做--重记账--重结账
.1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示"
恢复记账前状态"已被激活→确认→退出
→再点击工具栏上的"凭证"→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认...
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