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事业单位电费银行先扣,发票下个月才到,那么扣费的时候应该怎么做账务处理呢?
如题所述
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推荐答案 2014-11-13
如果是外帐建议等发票来了入账,时间延迟没关系的,如果内帐都可以,如果先入账,等发票来了,附到后面,如果等票来了入账,就出个余额调节表就行。
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其他回答
第1个回答 2014-11-13
钱扣了当然要当天做账了诶..不然你的账和银行就不符了啊;
只是你计算凭证附件的时候记得要贴个标签说还有一张没回,发票到了再放进去就是了。
第2个回答 2014-11-13
扣费的时候,
借:预付账款
贷:银行存款
发票收到时,
借:事业支出
贷:预付账款
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污水
处理费
会计分录
怎么
写
答:
发工资或奖金
的时候,做
一栏"扣代交水电费":借:应付职工薪酬-工资或奖金或你们
事业单位
用的科目(本人在商企)贷:代付款-代付水电费-某某人(代交部分)现金或银行 出纳员应开据一张收据,写明收某某人交回水电费(扣工资或奖金)根据收据做分录:借:代付款-代付水电费-某某人(代交部分)贷:其他应收款-...
本月已付
电费,
增值税
发票
已收
到,
但下月才认证,如何做分录?
答:
除辅导期外一般纳税人没有“待抵扣”
,发票到
了当月不认证的计入“其他应收款—增值税(进项税额)”,下月认证时再转入“应交税费—应交增值税(进项税额)” 叶子—101 | 发布于2010-03-12 举报| 评论 1 0 借:**费用-电费 应交税金-应交增值税-待抵扣税额贷:现金(或银行存款) huo1357 | 发布于2010...
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