以用友软件为例,若某张凭证审核记账后发现该凭证错误,应如何纠正错误。试举例说明

如题所述

到"总账-期末-对账"里面同时按下ctril+h建,提示反记账功能被激活,然后到"总账-凭证"里面有恢复记账前状态的功能,点击后再做反审核,到审核功能里有反审核按钮,如果有出纳签字就反出纳签字,做法和反审核一样,然后就可以修改凭证了。
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