在企业所得税得度纳税申报表里面有一张是纳税调整项目明细表,请问里面的业务招待费怎么填?

如题所述

账面金额那一栏呢就写你业务招待费的实际发生额。
有两种调整标准,一个是按实际发生额也就是业务招待费的60%写在税收金额那一栏;另外一个是按收入的的0.5%所产生的金额写在税收金额那一栏。账面比税收要多的,差额写调增那一栏!
一般情况下,你写上账面金额,税收金额是自动生成的!(当然的,这两种方法只选其一的哦)。
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第1个回答  2009-07-17
一般情况按下列两者中的低者:实际发生额的60%和扣除计算基数的0.05%.本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-23
没有什么调整的可以不用填的