先收到发票,跨月付款的在建工程分录怎么做

如题所述

按照我的理解,该工程项目你是先收到发票,后支付工程款,那么,可以有两种方式进行处理:
第一种方式,在收到发票时不需编制会计分录,在付款时作如下处理:
借:在建工程
贷:银行存款
工程完工验收达到预定可使用状态后再作结转固定资产分录,发票作为该结转分录的原始凭证:
借:固定资产
贷:在建工程
第二种方式,在收到发票时,发票作为附件,
借:在建工程
贷:应付账款
支付款项时,
借:应付账款
贷:银行存款
工程完工验收达到预定可使用状态后再作结转固定资产分录,
借:固定资产
贷:在建工程
所以,应结合单位内流程运作要求采用恰当的处理方式。
以上分录暂忽略考虑相应税费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答