公司租政府的厂房,刚开始一直都没有开票,钱支付给他们了,后来才开票,什么时候摊销,会计分录怎么样的

摊销的话是开票入账后还是支付前也要摊销的 ,请问会计分录怎么做呢?

是要在租金所属期每月摊销的。
付款时:
借:预付账款--租金
贷:银行存款
摊销时:
借:管理费用(或制造费用)
贷:预付账款--租金

原则上来票和摊销没有必然联系,只不过如果没来发票当年度摊销的费用是不能税前扣除的,需做纳税调增。
来票时将发票放入付款凭证即可,无需做账。追问

我们6月份多支付了4万多的租金,这个月租金退回的,所以不知道怎么处理账务的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
按权责发生制的要求,在业务当期就需要分摊的。

只不过你是后取得发票,不影响分摊的金额确认。
第2个回答  2013-09-27
没有发票,可以按照合同先预提费用记帐。
相似回答