支付办公室的租金,已付款,但是当时要到下个月才开发票,那这笔钱我是应该当月做账还是留到下月?

如题所述

要看费用的归属期间 ,如果是支付当月的费用就入当月 ,如果支付的是未来几个月的费用就用预提摊销的方式做
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第1个回答  2012-10-10
按照权责发生制应当按月做账,如果数额较小,可以简化在当月处理。待收到发票时补充凭证。
第2个回答  2012-10-10
不要紧的啦 看你是不是马上扎账 如果不是的话,你先把凭证出了,到时候发票回来你在补进去, 如果马上扎账的 你先挂个其他应收款,,等发票回来了,您再把其他应收款冲掉,然后在出费用的凭证 明白吗?不明白继续问我吧
第3个回答  2012-10-10
付款时
借:其他应收款
贷:库存现金/银行存款
收到发 票时
借:长期待摊费用/管理费用
贷:其他应收款
第4个回答  2012-10-10
下月。