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本身账上没有设置预收预付,为啥报表出来会有呢.
本身账上没有设置预收预付,为啥报表出来会有呢.那这样的报表可以怎么调呢。
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推荐答案 2014-04-18
你好,
可能是你的账上,应付账款明细账中有的是借方余额,应收账款明细账中有的是贷方余额。
资产负债表中,
“应收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;
“预收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末贷方余额计算填列;
“应付账款”项目,根据“应付账款”、“预付账款”科目所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列;
“预付账款”项目,根据“应付账款”、“预付账款”科目所属相关明细科目的期末借方余额计算填列。
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其他回答
第1个回答 2014-04-18
电算软件里一般是按借方余额或贷方余额自动取数进入报表系统。
例如:月末
应收账款
合计余额是借方100万元,其中应收账款明细账的借方余额是120万,应收账款的贷方余额是20万元。电算系统会自动把借方余额是120万归纳为应收账款期末余额,把应收账款的贷方余额是20万元归纳为
预收账款
20万元。
当你习惯这种报表方式时,可以不用有意调整报表。
有的软件里有手工修改功能,你可以按照月末实际余额调整报表。本回答被提问者采纳
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本身账上没有设置预收预付,为啥报表出来会有呢
.
答:
你好,
可能是你的账上,应付账款明细账中有的是借方余额,应收账款明细账中有的是贷方余额
。资产负债表中,“应收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;“预收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科...
做账时
没有
任何
预收
科目
,报表
中
为啥
体现了预收
答:
可能是应收账款期末余额是负数
,填写报表时就反映在了预收账款科目。
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