用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?

因为我们财务系统跟固定资产系统是分开的,我要在固定资产系统里做一个固定资产减少的凭证(同时也要把未提折旧显示出来),然后输出到财务系统,这样可以避免财务再去做这一笔帐,请各位大侠指教我需要一个全面的U8操作流程

建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。

发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。清理净损益的处理,固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。

扩展资料

固定资产清理核算程序,出售、报废和毁损的固定资产转入清理时,借:固定资产清理 转入清理的固定资产账面价值,累计折旧已计提的折旧,固定资产减值准备已计提的减值准备,贷:固定资产 固定资产的账面原价。

发生清理费用时,借:固定资产清理,贷:银行存款,收回出售固定资产的价款、残料价值和变价收入等时,借:银行存款原材料等,贷:固定资产清理。应由保险公司或过失人赔偿时,借:其他应收款,贷:固定资产清理。

固定资产清理后的净收益,借:固定资产清理,贷:长期待摊费用属于筹建期间,资产处置损益属于生产经营期间,固定资产清理后的净损失,,借:长期待摊费用 属于筹建期间,营业外支出--非常损失 因为自然灾害等非正常原因造成的损失。

参考资料来源:百度百科-固定资产清理

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第1个回答  2019-05-28
建议在固定资产界面中点击“停用”项目,停用项目里面有停用的选项。
固定资产报废通过“固定资产清理”科目核算。分步骤叙述如下
1、转入清理
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
2、发生的清理费用
借:固定资产清理
贷:银行存款
3、收回出售固定资产的残料价值
借:银行存款
贷:固定资产清理
4、清理净损益的处理
固定资产清理完成后,“固定资产清理”科目借方余额转入到“营业外支出--处置非流动资产损失”科目,如是贷方余额转入“营业外收入”科目。