当月认证的发票当月不抵扣完,并且以后也不再抵扣了,行吗?那这张只认证但没抵扣的票该怎样做账

当月认证的发票当月不抵扣完,并且以后也不再抵扣了,行吗?那这张只认证但没抵扣的票该怎样做账

除非你想增加成本,多交税。

先正常做抵扣分录:
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款

然后将进项税额转出:
借:原材料
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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第1个回答  2009-05-13
除非你想增加成本,多交税。

先正常做抵扣分录:
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款

然后将进项税额转出:
借:原材料
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出
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