公司有笔业务是这样的借:预收账款20,000 待:应收账款 15,000 :主营业务收入 5000说明:该笔预收为多笔公司合并到一起的,应收也是我的操作:1、先在应收冲应收中把所有的业务合并成一笔。 2、在预收冲应收 3、录入发票 4、核销 5、合并制单但是我所有业务做完后科目汇总与手工帐对不上请哪位高手指点下应收冲应收后用核销吗?