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暂估入账结转成本后怎么冲回
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推荐答案 2021-08-11
取得发票红冲暂估入库分录,
借:应付账款—暂估,
贷:库存商品或原材料。
根据发票做购进分录,
借:库存商品或原材料,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款等科目。
如果之前结转的成本有错误,还需要做相应的成本结转调整分录。
温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-08-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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第1个回答 2021-01-05
按原暂估入账分录做一个负数的,再根据发票做一个实际的就可以
本回答被网友采纳
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答:
1、一般暂估入库,要在下月做冲回帐务处理,待发票到后,再作帐务处理.2、如果暂估入库的商品已经销售
,先按暂估价结转成本.待发票到后,再作相关的帐务调整.(1)如果暂估价与发票价一致,不作帐务处理.(2)如果暂估价大于发票价,可以将差额做冲销成本帐务处理.(3)如果暂估价小于发票价,可以将差额做补...
暂估入账结转成本后怎么冲回
答:
1. 冲回暂估入账:将原来的暂估入账凭证作废或撤销,将该成本的应付账款或预付账款冲减掉
,相应的会计科目是:借:应付账款/预付账款,贷:成本费用。2. 重新入账:重新根据实际成本进行入账,相应的会计科目是:借:成本费用,贷:应付账款/预付账款。3. 冲销结转成本:如果结转成本出现错误,也需要...
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