我是一般纳税人,9月的出项发票2张放在柜子里没看到。9月底申报的时候少了2张(一张是增值税专用,一张是增值税普通),现在10月中旬了,会计说要按照17%上税,请问怎么办?隔月难道不能作废吗?
你好 多谢你
我两张发票9月17日开的,两张加起来7.3万元左右
会计说只能交钱 交12000左右的钱
我对这个不懂。请问我该怎么办才能不交或者少交这个钱?请一定说一下 太谢谢您了
你的会计说的没错,想少缴税款可以找你管理员说说,毕竟由他说可以就可以,我们说都是没有用的,周一赶紧去处理。
追问今天找到专管员,他说让我交钱再没有办法,,,,,,,我好伤心。难道别的企业都是每月出项当月报,从来没有漏报过嘛。难道100万漏报了还要交17万的税。多谢您解疑
追答呵呵,有这样的企业一大把,经常忘记认证进项结果报税是缴纳税30万税款。把几年的税提前一次性缴。管理员说不可以那么就相当于提前缴纳税。
你好 多谢你
我两张发票9月17日开的,两张加起来7.3万元左右
会计说只能交钱 交12000左右的钱
我对这个不懂。请问我该怎么办才能不交或者少交这个钱?请一定说一下 太谢谢您了
不能不交税
不然真会被罚款。。
你们是一般纳税人
那么你们没有进项发票吗?
上月没认证?
开票数据在你申报后做远程申报的时候 税局系统会核对你申报数据与你开票系统数据是否一致
不一致远程申报做不了的 差一分都不行
我9月17两张出项(金额7.3万左右)当月没有计入销售,今天(10月17)才找到。会计那里远程申报也申报不过去。我想难道就没有别的企业漏掉出项隔月才发现吗?进项还有很多,今天会计说红字发票冲销什么的。不太懂。就是难道除了交12000的钱没有别的办法吗 谢谢您了
追答进项很多 没有认证是没有用的
申报是要根据你开票信息+无票收入的信息+税局代开的信息 按报表要求分别填入后申报
当月没有计入销售 但是开出发票就要纳税了
所以 你只能缴税
除非你账上没钱(不够发工资),通过专管员申请延缓缴纳税费
这样你的这笔税费只是不在10月交,,11月或以后月份还是要缴税
因延迟缴纳还要多交滞纳金的(延迟多久 就缴纳多久的滞纳金,,日万分之五)
缴税吧 不要纠结了