我们公司买了固定资产没有付款,我已入账也提折旧了,现在老板不要直接卖给别人了。我应该怎么做账。

怎么把以前的账给冲,
我是借固定资产
贷应付账款

买入时
借:固定资产
贷:应付账款
提折旧
借:制造费用或管理费用
贷:累计折旧
出售时
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
借:银行存款
贷:固定资产清理
固定资产出售是在交税的
借:固定资产清理
贷:应交税费——应交增值税
应交城建税教育费等
亏损
借:营业外支出
贷:固定资产清理
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第1个回答  2013-10-11
直接把固定资产放入固定资产清理科目处理,处理后记营业外收支。

应付等付款的时候再说。