22问答网
所有问题
2010年做的所得税审计,其中业务招待费调增了5000元。这个月交的所得税.如何做分录?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-07-31
借以前年度损益调整5000*25% 贷 应交税费 应交所得税、 借利润分配 未分配利润]、 贷以前年度损益调整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fIhfTfIT22fXC2TTXI.html
相似回答
汇算清缴
业务招待费
需
调增怎样做分录?
答:
所得税汇算清缴的
业务招待费
需要不调整会计分录。只进行纳税调整就可以了。分两种情况:1、一般
的所得税
汇缴在第二年5月底前,如果上年度已报年报,做 借:利润分配——未分配利润 贷:应
交税费
——企业所得税 不涉及当年的利润表。2、如果未报年报,则可作 借:所得税 贷:应交税费——企业所...
关于
业务招待费调增的
会计
分录
答:
不需要调账,不用做分录,只是做纳税调整,在所得税申报表上需要调整
。调账是因为你没进行账务处理或处理错误导致的,纳税调整是年底所得税汇算清缴,不符合税法税前抵扣标准的,要做纳税调整,调增业务招待费的意思是,你去年业务招待费已经超标了,业务招待费允许抵扣的标准是实际发生的60%,但不得超过...
大家正在搜