你好,我想咨询一个问题,用友中借固定资产,贷其他应付款,之后如果用现金支付,账务上如何处理?

如题所述

你挂账时,已经在固定资产模块处理过了;以后付款已经和固定资产没有关系,只是冲减往来而已,所以只要在总账模块处理就可以。追问

你的意思是等到付现金时在总账中做一个凭证借:其他应付款 贷:库存现金即可,之后就可以在固定资产帐套正常计提折旧了,我明白了,非常感谢!

追答

是的,不用客气!

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第1个回答  2014-02-10
用现金支付时:
借:其他应付款
贷:库存现金追问

我用的是固定资产帐套,不是总账,怎么单独做一张凭证?

追答

那你总账这边也要做凭证啊,不然总账的固定资产怎么增加啊?

第2个回答  2014-02-10
借:其他应付款
贷:现金追问

我用的是固定资产帐套,不是总账,怎么单独做一张凭证?

第3个回答  2014-02-11
借:其他应付款 贷:现金