当月开出的销售发票是以前月份的收入。账务处理应该怎么做?

如题所述

答:当月开出的发票应该在当月确认收入,之前的收的钱可以当做预收账款,在开具发票的当月确认收入并冲减预收账款。追问

就是我这个月开的发票,其实它是6月份收入,而且这个月开了发票以后,可能要9月或者10月才收钱

追答

确认收入时依据发票上面的日期为准,本月未收款,账务处理时借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-销项税 在9月或者10月收款时的账务处理借:银行存款/库存现金 贷:应收账款。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答