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反记账怎么做
用友T3总账已结账,
如何做
反结账、
反记账
?
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面
。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友软件反结账,
反记账怎样做
答:
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功...
什么叫反结账,
反记账
,一般为什么要做?
答:
每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要
反记账
了。一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。
已经结账了发现账做错了
怎么
办
答:
反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末-_结账
。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键再输入帐套主管的口令即可.2.反记账 ①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中,直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活" ,再...
NC用友系统里,
如何做
反结账,固定资产反结账将删除下月的所有操作吗...
答:
一、1、点击菜单:总账-设置-选项2、选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账
。二、1、点击菜单:总账--凭证--凭证审核,进入审核界面2、其中审核人为“已审核”确定3、点击取消按钮,菜单:审核--成批取消审核,进行成批审核。三、反记账1、点击菜单--总账--期末---对账 进入对几...
用友财务
怎么做反记账
操作呀
答:
首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出如下界面 点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”选择需要
反记账
到什么时间段,一般选择第二项 输入主管口令后即可反记账 如果软件是10.8以后的版本(到目前为止...
用友U8
如何反记账
,反结账?我发现9月有个凭证错了,10月已经记账。
答:
网络版:做凭证冲销 单机版:到结账的界面点击ctrl+shift+f6,就能恢复结账,恢复
记账
是到对账的界面点击ctrl+h,激活恢复记账前状态,然后到凭证下有个恢复记账的节点,你就可以点开操作啦(切忌,重新做新凭证的时候电脑系统日期要改为你想记账的日期,结账的时候应把日期改为月末)。
我请问一下用友
怎么反记账
,以前做的是直接点击反记账就可以,现在怎么也...
答:
用友通系列(现在叫T3)的版本,总账的菜单是在上面的。
反记账
操作:进入总账——期末——对账,在对账界面里点击CTRL+H,激活“恢复到记账前状态”菜单(平时是隐藏状态),然后去总账——凭证——恢复到记账前状态菜单按提示进行操作就OK了,口令就是当前操作员的密码。
金蝶财务软件
如何反
过账
答:
具体的方法如下:1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销...
反记账
是什么意思?
答:
凭证反过账后才可以修改。问题二:
怎么反
结账和
反记账
反结账和反记账:1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―...
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