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本月支付电费发票下月才收到
公司每月交纳
水电费
,
下个月才能
拿到
发票
,应该怎样做会计分录?
答:
如你公司不用预提费用科目,可以借:其他应付款-水电费贷:货币资金同时:借:相关费用贷:其他应付款-
水电费发票
来时:借或贷:相关费用贷或借:其他应付款-水电费这些得预缴与实差额不大的情况下,费用高或低的一小部份
下月
承担。根据配比性原则。一定时期的收入与费要配比。
余老师您好
电费
银行已扣款,但
发票
要到
次月才
入帐,小企业会计准则
这个月
...
答:
1、
发票
来后直接放进第一个月的凭证里 2、用其他应收款转一下,扣款单做借记其他应收款,发票将其他应收款转入应付账款 3、需要注意的是,如果平时自己公司内计量不准确的话,应该将实际
支付
与计提的差额在下一次计提时调整。也就是说,应付账款-
电费
科目余额金额不得太大,避免汇算清缴时做所得税...
我们公司当月缴纳
电费
,等到下一个
月才能
拿到
发票
,应该怎样做会计分录...
答:
我也试过这种情况,我是先做预付款处理,到
下月
拿到
发票
再做费用处理。借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用/制造费用 应
交
税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
1月份的
电费发票
2
月份才收到
,但是1月份的时候已经入账,怎么处理_百度...
答:
因为你1
月份
直接安正常
收到电费发票
的情况做的分录,所以在收到这张发票时,就直接将发票粘贴到
这个
分录后面即可。以后在没有收到电费发票,但要安实际记入分录时应先做:借:制造费用 贷:其它应收款 待你收到这张发票时,再做:其它应收款 贷:现金/银行 。
本月的电费下月才取得增值税专用发票
(本月的是根据产量计提的 具体也...
答:
下月
取得增值税专用
发票
并不会影响制造费用的核算,倒是当月不能知道多少
电费
,要尽最大努力解决,不然你当期产品的制造成本就不准确,若每月产品产量变动较大的话,你产品的单位生产成本就会随之起伏,成本分析结果也就不可靠。一般的,这不是什么难事,而是相关部门作为不作为了。如果实在是当月无法知道用...
银行已扣
本月电费
,
发票
要
下月才到
,应如何写分录?要预提本月的费用...
答:
这个月
不用记帐,
下月发票到
了再作就可以了,不用预提,太麻烦,就是做余额调节表时,把
电费
计入“银付企未付”的未达就可以了,很简单,如果做预提,还要来回冲。我觉得麻烦
电费
已付,增值税
发票
要
下月才到
,怎么做分录。
答:
付电费
是 借:预付账款 贷:银行存款
收发票
借:制造费用 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:预付账款
事业单位
电费
银行先扣,
发票下个月才到
,那么扣费的时候应该怎么做账务...
答:
如果是外帐建议等
发票
来了入账,时间延迟没关系的,如果内帐都可以,如果先入账,等发票来了,附到后面,如果等票来了入账,就出个余额调节表就行。
我公司每月交纳
水电费
,
下个月才能
拿到
发票
,应该怎样做会计分录_百度知 ...
答:
如你公司不用预提费用科目,可以借:其他应付款-水电费 贷:货币资金 同时:借:相关费用 贷:其他应付款-
水电费 发票
来时:借或贷:相关费用 贷或借:其他应付款-水电费 这些得预缴与实差额不大的情况下,费用高或低的一小部份
下月
承担。 根据配比性原则。 一定时期的收入与费要配比。
本月
发生
的水电费
都是
下月才
有票据,请问本月如何进行会计处理?是暂估入 ...
答:
首先是不用预提,每个月拿到上
月水电费的
票据入当月账,依次类推,每个月的费用还是均衡的.如果有预提的情况,不用预提费用科目,改用其他应付款就行了.
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