用友GRP/R9如何反结账

如题所述

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):
1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R9等):
1、反结账,账务处理--反结账
2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角
已记账--执行--凭证反记账
3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审
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