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期末认证下期抵扣的增值税怎么填写申报表?
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推荐答案 2010-10-21
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其他回答
第1个回答 2010-10-21
未认证的不用填表,全当没有发生,按认证通过的填进项税额.
第2个回答 2010-10-21
期未认证未抵扣的在下期进行抵扣应填写在附表二第三栏前期认证相符本期抵扣。那么你同时减少待抵扣进项税额第23栏期初已认证相符但未申报抵扣。
第3个回答 2010-10-21
是辅导期一般纳税人吧。待抵扣进项主表不填进项税,附表二填到23、35行,下月可抵扣时主表填在进项税栏,附表二填1、3、24、25行。
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