我是一名新手出纳,员工向我借支1000元现金,我已登账,员工报销时发票金额是1100元,我该怎样做?

接上,我是做出纳的,不是会计,主要是出纳该怎么做呢?

你应该在他借的时候做帐:
借:其他应收款--员工 1000
贷:库存现金 1000
报销时(找补员工100元):
借:管理费用/销售费用--- 1100
贷:其他应收款--员工 1000
库存现金 100
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第1个回答  2012-06-12
1、如果只是登记账面,可以登记2笔业务,1笔是开个收据收回某某借款1000元,再1笔某某报销费用1100元。或是简单记账一笔,现金支出100元(摘要要写明某日哪个凭证号借支现金多少,差额支付100元)记账关键是能够让人看明白账目。

2、如果是做会计分录
(1)在借款时做
借:其他应收款-个人借款-某某1000
贷:现金 1000
(2)员工报销时做
借:管理费用(费用科目根据发票内容来界定)1100
贷:其他应收款-个人借款-某某 1000
现金 100
仅供参考
第2个回答  2012-06-12
借支时:借:其他应收款-某员工
贷:现金
报销时:借:管理费用-差旅费 1100
贷:其他应收款 -某员工 1000
现 金 100
第3个回答  2012-06-12
再付员工100元