我单位在其他应付款上挂A公司xx元。然后做收入的时候挂在应收账款上了,借应收账款A公司xx元贷主营业务收入和应交税金应交增值税销项税xx元,就是怎么做应收账款冲其他应付款呢 让它平账呢
我用的是T6软件 在总账的帐套里面不允许这样直接做凭证 我就不知道怎么做了
到应收管理模块中,先录收款单,生成凭证保存前把银行存款(库存现金)科目改成其他应付款科目。