公司有很多应收账款实际已经收回,都回到了一般账户里,会计没有做账,,一直在账上挂着,老总现在让我做成坏账。可是现在有这么个情况,公司的其他应付款有很大部分款是因为当时没给客户开发票,收到款项后公司又不愿意交税,所以就走其他应付款,现在我想把这样的应收账款和其他应付款相抵消,能行不行?具体该怎么做?分录是什么?谢谢大侠指点
可是金额很大是耶能通过现金调整吗?
我们也是顾虑这个问题,咨询会计代理记账公司回答现在好多公司都这样调,要不没法做