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核定征收的企业,每月按收入缴纳营业税,企业所得税,那该如何做账啊?
请问怎么计提,缴纳,年底结转?本月报表里面的销售税金要不要把企业所得税的给填进去啊?
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推荐答案 2012-06-30
以下做法比较正规供参考:
1,缴税时:
借:应缴税金----应缴营业税金及附加x元
借:应缴税金----应缴所得税 y元
贷:银行存款 x+y元
2,把应缴营业税金及附加转入损益项目:
借:营业税金及附加 x元
贷:应缴税金----应缴营业税金及附加x元
3,把应缴所得税转入利润分配帐户:
借:利润分配 y元
贷:应缴税金----应缴所得税 y元
4,把营业税金及附加转入本年利润:
借:本年利润 x元
贷:营业税金及附加 x元
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
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其他回答
第1个回答 2012-06-29
营业税计入营业税金及附加
企业所得税计入所得税费用
借:营业税金及附加
所得税费用
贷:应交税费-营业税
应交税费--企业所得税
相似回答
核定征收的企业,每月按收入缴纳营业税,企业所得税,那该如何做账啊?
答:
你好!有了营业税后,
按7%计提城建税,3%计提教育附加,2%计提地方教育附加,1%计提水利基金,月底报
,本月是6月份,企业所得税也就应该报了.我的回答你还满意吗~~
增值
税
为
核定征收的企业,
会计
如何
做帐?如题 谢谢了
答:
此,对于一般纳税人核定征收分包确认收入,
可以这样做:借:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税 借:所得税费用 贷:应交税费---应交所得税
缴纳,借:应交税费---应交增值税 应交税费---应交所得税 贷:银行存款(或库存现金)
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