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增值税申报表附表二35行
有运费抵扣发票
增值税申报表表
二中第
35行
怎么填,增值税发票16份,运费发...
答:
第
35行
为“本期认证相符的全部防伪税控
增值税
专用发票”,所以应该填写为16份。而运费发票为非防伪税控专用发票,所以不应该加计上。
车票抵扣的进项
税
怎样填写
申报表
答:
1、如果所属期取得的车票是
增值税
专用发票,那么需要先登录增值税发票选择确认平台进行勾选确认,之后根据确认的结果首先填报
附表二
的第
35行
,然后根据第35行填列第1行和第
2行
。2、然后再填写附表二的第12行和第10行。3、如果取得的票据不是增值税专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填...
新版
增值税表二
的
35行
填写吗
答:
只填
35行
,就可以了。
火车票报税金额怎么填
答:
1. 取得
增值税
专用发票后,登录相应平台勾选确认。
申报表附表二
第
35行
填写确认结果,据此填写第1行和第
2行
。继续填写附表二第12行和第10行。2. 对于非增值税专用发票,先填写附表二第8b行,随后填写第4行,然后是第12行,最后是第10行。3. 同时持有增值税专用发票和非专用发票时,先填写第35行和...
增值税
纳
税申报表附表二
(本期进项税明细)的解析
答:
本栏填写本期认证的全部防伪发票总份数、金额、税额。应与防伪税控认证子系统中的本期全部认证相符的防伪税控
增值税
专用发票数据相同,等于本期"认证结果通知书"上注明的有关情况。第
35
栏"本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票"等于本
表
第
2
栏"本期认证相符且本期
申报
抵扣"+第24栏"本期认证相符且...
高铁票抵扣报税怎么填报
答:
金额、税额. 5.
附表二
第12行的税额等于主表第12行"本月数". 1.申报专项 (1)纳税人购进国内旅客运输服务,取得
增值税
专用发票的,按规定可抵扣的进项税额在申报时填写在
申报表
《附列资料(二)》第1栏"认证相符的增值税专用发票"相应栏次中. (2)纳税人购进国内旅客运输服务,未取得增...
火车票抵扣进项
税
怎么
申报
填写
答:
火车票抵扣进项税的
申报
填写步骤如下:1、登录
增值税
发票选择确认平台进行勾选确认;2、根据确认结果填报
附表二
的第
35行
;3、根据第35行填列第1行和第
2行
;4、填写附表二的第12行和第10行;5、如果取得的票据不是增值税专用发票,根据不含税金额和税额填写附表二的第8b行、第4行、第12行和第10...
9月认证
2
张发票没有销项税 未抵扣税额如何填报
增值税表
我是新企业初次...
答:
网上
申报
系统提交抵扣联明细表、及附表一、
附表二
,然后提交
增值税
主表,未抵扣
税税
额自动在主表中产生,在期末留抵税额栏会出现。
固定资产进项税不允许抵扣,那么
增值税
发票是否需要认证呢?
答:
不抵扣的
增值税
进项发票需要抵扣,如果仔细看一下《增值税纳
税申报表附列资料
(
表二
)》就知到了。《增值税纳税申报表附列资料(表二)》填表说明指出:第三项“待抵扣进项税额”部分各栏数据(22行-34行),分别填写纳税人已经取得,但按照税法规定不符合抵扣条件,暂不予在本期申报抵扣的进项税额情...
期末认证下期抵扣的
增值税
怎么填写
申报表
?
答:
全部填入
增值税
纳
税申报表附表二
内,就可以下期抵扣了。
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